Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Lasten

Primitieve begroting

48.750

48.580

48.458

48.458

Wijzigingen tot 1e VGR

31

31

31

31

1e Voortgangsrapportage

5.271

5.180

5.105

4.866

Lasten tot de kadernota

54.053

53.791

53.594

53.355

Totaal mutaties lasten kadernota

2.988

3.002

3.002

3.002

(Kladboeking)

(Kladboeking)

1. Autonome ontwikkelingen

3.002

3.002

3.002

3.002

Structurele stijging kosten Wmo -  Hulp bij het Huishouden

125

125

125

125

Structurele stijging kosten jeugdzorg

2.215

2.215

2.215

2.215

Structurele stijging kosten Wmo - Begeleiding

300

300

300

300

Kwaliteit, toezicht en handhaving

35

35

35

35

Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten

302

302

302

302

Subsidie stichting Veilig Thuis

25

25

25

25

2. Actualisatie bestaand beleid

24

Regionaal transformatieplan jeugdhulp

24

3. Nieuw beleid

-38

Kunst en cultuur, activiteiten '75 jaar bevrijding'

-38

Totaal lasten na de kadernota

57.041

56.793

56.596

56.357

Saldo voor bestemming

-45.678

-45.455

-45.258

-45.019

Mutaties reserves

Onttrekkingen tot de kadernota

49

24

24

24

Onttrekkingen kadernota

Totaal onttrekkingen reserves

49

24

24

24

Toevoegingen tot de kadernota

Toevoegingen kadernota

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

49

24

24

24

Saldo na bestemming

-45.629

-45.431

-45.234

-44.995

Toelichting financiële ontwikkelingen

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Ontwikkelingen BUIG-budget/uitkeringslasten

We houden rekening met de recente ontwikkelingen voor wat betreft de uitgaven (uitkeringslasten) en inkomsten van het rijk (baten, specifieke uitkering BUIG). Het nadeel van € 387.000 is verwerkt in deze kadernota.
De redenen hiervoor zijn:
- Een verwachte korting van 3% op het BUIG-budget (specifieke uitkering van het ministerie van SZW). Dit als gevolg van een daling van het landelijk bijstandsbestand. Uitgaande van het voorlopige BUIG-budget van € 11.046.000 en de korting 3% bedraagt het budget voor 2020 € 10.715.000. De bijstelling ten opzichte van de raming van € 10.800.000 in de vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022, voor de jaren 2020 e.v., is € 85.000 (nadeel/lagere baten).
- Op grond van de eerste managementrapportage over 2019 van de RSD verwachten wij dat de schadelastbeperking zoals opgenomen in de Businesscase van de RSD behorend bij de ‘Nieuwe opdracht van de RSD’ niet volledig wordt gerealiseerd. Een aanpassing van de verwachte schadelastbeperking tot 65% wordt noodzakelijk geacht (bijstelling schadelastvermindering: 35% van € 864.233 = € 302.000 nadeel/hogere uitkeringslasten).

2. Actualisatie bestaand beleid

Regionaal transformatieplan jeugdhulp

Regionaal werken wij samen aan innovatie van inkoop jeugdhulp aan de hand van het regionale transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020. Hiervoor is in oktober 2018 vanuit de regio een aanvraag voor landelijke innovatiegelden jeugd vanuit het landelijke actieprogramma 'zorg voor de jeugd' ingediend en gehonoreerd. Totaal bedrag voor de regio voor de periode 2018-2020 is € 2.864.610. Bij de besluitvorming regionaal over de inzet van deze gelden is gekozen om per gemeente 24% van deze gelden te bestemmen om lokaal in te zetten om de transformatie vorm te geven. Voor Zevenaar betekent dit voor de periode 2018-2020 een totaal bedrag van € 59.530. Voor 2020 gaat het om een bedrag van bijna € 24.000.

Meerjareninvesteringsplan 2018-2022

Binnen dit programma zijn er geen geplande investeringen.

Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen

In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.

Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen

Baten